Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010268
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DU [...]
|
3.270,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050007
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
18.198,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 01040031
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EX [...]
|
97.661,92 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050009
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DU [...]
|
10.703,47 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010262
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DU [...]
|
6.886,39 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050007
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
11.263,78 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010258
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE [...]
|
18.670,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050007
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
3.928,20 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 03020041
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DU [...]
|
11.103,96 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010258
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE [...]
|
6.224,68 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050007
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
9.715,40 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010260
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
9.330,34 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010264
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
10.290,60 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050008
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
2.289,86 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050008
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
4.400,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010263
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
4.512,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 20050008
11.857.544/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14.188,05 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 02010013
07.488.679/0001-59
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
1.494,66 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 13060004
23.555.196/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITO REFERENTE A SERVIDOR(A) MARIA GORETE FERREIRA DE SOUSA, CONFORME CONVÊNIO N° 017//2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PALHANO E O MUNICIPIO DE H [...]
|
11.615,23 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
049.XXX.XXX-94
LISLAINNE DE SOUSA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). LISLAINNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE DIRETRA DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E [...]
|
70,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 13060024
048.XXX.XXX-61
ANA LIV MATEUS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ANA LIV MATEUS SANTOS, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMEN [...]
|
200,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 19050005
472.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR(A). MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIA [...]
|
210,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 23040009
306.XXX.XXX-20
TANISA MORGADO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). TANISA MORGADO DO NASCIMENTO, QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM [...]
|
70,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 23040008
721.XXX.XXX-53
VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES, QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAG [...]
|
70,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 23040007
877.XXX.XXX-91
PERPETUA EUSANIRA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). PERPETUA EUSANIRA DE OLIVEIRA, QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM [...]
|
70,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 12060005
013.XXX.XXX-22
LILIANNE DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). LILIANNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE [...]
|
200,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 14040005
027.XXX.XXX-35
AMANDA FERREIRA DIAS
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). AMANDA FERREIRA DIAS, QUE EXERCE O CARGO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIA [...]
|
140,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 09040005
061.XXX.XXX-10
VALESKA FERREIRA LIMA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). VALESKA FERREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE PROCURADORA DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE [...]
|
200,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 14040008
085.XXX.XXX-51
LUDIMILA LIMA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LUDIMILA LIMA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE ARTICULADOR INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA [...]
|
240,00 |
|
13/06/2025 |
EMPENHO: 14040007
049.XXX.XXX-50
PAMELA RAQUEL DE LIMA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). PAMELA RAQUEL DE LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZ [...]
|
240,00 |
|