Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/05/2024 |
02050010
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINAGEM, ROÇAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS PADRE SERVERINO XAVIER E MATEUS SOBRINHO SEDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. NF N° 188.
|
PAGO |
6.173,00 |
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21/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
14,91 |
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21/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
14,91 |
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21/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
48,40 |
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21/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
48,40 |
|
21/05/2024 |
01040061
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DADOS, PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
01040061
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DADOS, PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
01040061
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DADOS, PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
01040061
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DADOS, PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
01040029
ERICA DOS SANTOS BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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21/05/2024 |
01040028
HIROSHI SHIMOKAWA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
21/05/2024 |
01040027
FRANCISCA LILLYAN CHRISTYAN NUNES BESERRA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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20/05/2024 |
20050006
ANA CLECIA BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA O EVENTO DE ARENA INFANT [...]
|
EMPENHADO |
2.427,00 |
|
20/05/2024 |
20050005
MARIA JULIANA ALVES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A).MARIA JULIANA ALVES FREITAS, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
20/05/2024 |
20050005
MARIA JULIANA ALVES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A).MARIA JULIANA ALVES FREITAS, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
20/05/2024 |
20050004
SHIRLEY FEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A).SHIRLEY FEREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
20/05/2024 |
20050004
SHIRLEY FEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A).SHIRLEY FEREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
20/05/2024 |
20050003
AP DE SOUSA EVENTOS ME
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO NA FESTA DE 66 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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20/05/2024 |
20050002
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA, DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SETORES DA ATENÇÃO BÁS [...]
|
EMPENHADO |
16.985,22 |
|
20/05/2024 |
20050001
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA COMP. MAIO/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 712/2022 PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS AGENTES [...]
|
PAGO |
15.503,76 |
|
20/05/2024 |
20050001
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA COMP. MAIO/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 712/2022 PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS AGENTES DE SAÚDE, E CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
15.503,76 |
|
20/05/2024 |
20050001
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA COMP. MAIO/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 712/2022 PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS AGENTES DE SAÚDE, E CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
15.503,76 |
|
20/05/2024 |
15050031
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ESTADUAL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
249,00 |
|
20/05/2024 |
15050030
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
101,00 |
|
20/05/2024 |
15050029
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
104,50 |
|
20/05/2024 |
15050028
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
231,00 |
|
20/05/2024 |
15050027
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
PAGO |
7.088,78 |
|
20/05/2024 |
15050026
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
6.449,82 |
|
20/05/2024 |
10050006
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/FNAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO-C [...]
|
PAGO |
3.591,58 |
|
20/05/2024 |
10050005
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/FEAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO-C [...]
|
PAGO |
3.166,41 |
|
20/05/2024 |
10050004
IRANILDO BRITO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CRAS-FNAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. [...]
|
PAGO |
630,78 |
|
20/05/2024 |
10050004
IRANILDO BRITO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CRAS-FNAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. [...]
|
PAGO |
6.278,00 |
|
20/05/2024 |
03050003
EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
146.654,00 |
|
20/05/2024 |
02050013
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.981,12 |
|
20/05/2024 |
02050006
ANA CLECIA BARBOSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES E O DIA DO COMBATE A [...]
|
PAGO |
1.532,00 |
|
20/05/2024 |
02010257
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
5.032,21 |
|
20/05/2024 |
02010257
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
102,70 |
|
20/05/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
16,87 |
|
20/05/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
457,70 |
|
20/05/2024 |
02010212
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
312,53 |
|
20/05/2024 |
02010183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
39.122,26 |
|
20/05/2024 |
02010183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
39.122,26 |
|
20/05/2024 |
02010181
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.412,43 |
|
20/05/2024 |
02010181
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,43 |
|
20/05/2024 |
02010152
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
319,32 |
|
20/05/2024 |
02010136
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES ATENÇÃO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
47,27 |
|
20/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
2,91 |
|
20/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
2,91 |
|
20/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
32,70 |
|
20/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
32,70 |
|
20/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
7.252,83 |
|
20/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
475,88 |
|
20/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
475,88 |
|
20/05/2024 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.214,39 |
|
20/05/2024 |
01030027
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
01030027
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
17/05/2024 |
24040011
AMERICO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA DEFESA CIVIL E DA EQUIPE DA COGERH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO COMO CANTO DA CRUZ, ALTO SÃO [...]
|
PAGO |
1.860,00 |
|
17/05/2024 |
23040008
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
17/05/2024 |
23040007
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE T [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
17/05/2024 |
17050004
JOHNATAN LUIS FREITAS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE JOHNATAN LUIS FREITAS DE LIMA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|