| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
03020043
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E ECOMISSIONADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.927,86 |
|
| 10/10/2025 |
03020040
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
3.099,07 |
|
| 10/10/2025 |
03020037
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
4.067,23 |
|
| 10/10/2025 |
03020037
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
55.476,53 |
|
| 10/10/2025 |
03020037
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
1.672,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100004
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M3, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MANU [...]
|
PAGO |
12.784,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100004
TAVARES CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M3, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
12.784,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060100
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
44,47 |
|
| 10/10/2025 |
02060100
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
44,47 |
|
| 10/10/2025 |
02060065
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
513,24 |
|
| 10/10/2025 |
02060065
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
513,24 |
|
| 10/10/2025 |
02060058
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N°02010264. COMP. [...]
|
PAGO |
34.817,57 |
|
| 10/10/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 02.01.0003.
|
PAGO |
6.722,71 |
|
| 10/10/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.722,71 |
|
| 10/10/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
8.672,21 |
|
| 10/10/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.672,21 |
|
| 10/10/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
32.507,29 |
|
| 10/10/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
32.507,29 |
|
| 10/10/2025 |
02010265
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
24.968,04 |
|
| 10/10/2025 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.749,44 |
|
| 10/10/2025 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
11.290,60 |
|
| 10/10/2025 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
14.307,90 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
34,80 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
5.224,54 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
5,67 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
34,80 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5,67 |
|
| 10/10/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.224,54 |
|
| 10/10/2025 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
41,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.507,59 |
|
| 10/10/2025 |
02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.507,59 |
|
| 10/10/2025 |
02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
18.953,02 |
|
| 10/10/2025 |
02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.953,02 |
|
| 10/10/2025 |
02010039
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
47,15 |
|
| 10/10/2025 |
02010023
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
90,61 |
|
| 10/10/2025 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
8.999,26 |
|
| 10/10/2025 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.999,26 |
|
| 10/10/2025 |
01100056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5.227,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 02010292.
|
LIQUIDADO |
5.227,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
34.802,66 |
|
| 10/10/2025 |
01100055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.223,18 |
|
| 10/10/2025 |
01100055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 02.01.0003
|
LIQUIDADO |
34.802,66 |
|
| 10/10/2025 |
01100055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N° 02.01.0003
|
LIQUIDADO |
3.223,18 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
44.911,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44.911,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
38.594,15 |
|
| 10/10/2025 |
01090070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38.594,15 |
|
| 10/10/2025 |
01090060
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.
|
LIQUIDADO |
104,68 |
|
| 10/10/2025 |
01090059
MARLENE SOUSA ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LENHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUÁRIA E APICULTURA, JUNTO A PREF [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090059
MARLENE SOUSA ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LENHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUÁRIA E APICULTURA, JUNTO A PREFEITURA DE PALHANO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090044
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CE [...]
|
PAGO |
21.574,05 |
|
| 10/10/2025 |
01090028
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA CO [...]
|
LIQUIDADO |
27,28 |
|
| 10/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
3.935,91 |
|
| 10/10/2025 |
01080063
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
15.234,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070083
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMFORME O PROCESSO LICITATORIO AUTUADO SOB O N° 027/2 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|