lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010064 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010064
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 72.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2021 2021 5.902,03
13/04/2021 2021 3.559,10
16/06/2021 2021 5.782,11
08/07/2021 2021 4.077,90
08/07/2021 2021 5.308,38
13/07/2021 2021 5.919,23
16/08/2021 2021 320,17
20/08/2021 2021 6.181,29
16/09/2021 2021 392,62
22/09/2021 2021 6.688,61
13/10/2021 2021 6.138,29
11/11/2021 2021 6.739,40
07/12/2021 2021 7.158,89
Quantidade: 13 Valor total: 64.168,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2021 15030036 2021 5.902,03
30/07/2021 30070030 2021 4.077,90
25/08/2021 25080021 2021 5.308,38
22/09/2021 22090024 2021 320,17
29/09/2021 29090004 2021 5.919,23
25/10/2021 25100024 2021 6.688,61
25/10/2021 25100026 2021 6.181,29
19/11/2021 19110036 2021 6.138,29
19/11/2021 19110038 2021 392,62
Quantidade: 9 Valor total: 40.928,52
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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