lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040039
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CNPJ do fornecedor: 11.857.544/0001-90
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/04/2024 2024 2.337,63
25/04/2024 2024 3.579,80
27/05/2024 2024 3.388,80
27/05/2024 2024 3.388,80
27/05/2024 2024 77.114,50
27/05/2024 2024 3.270,00
25/06/2024 2024 3.388,80
25/06/2024 2024 3.388,80
25/06/2024 2024 69.582,40
Quantidade: 9 Valor total: 169.439,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040061 2024 2.337,63
30/04/2024 30040124 2024 3.579,80
29/05/2024 29050082 2024 3.270,00
29/05/2024 29050094 2024 77.114,50
29/05/2024 29050102 2024 3.388,80
29/05/2024 29050113 2024 3.388,80
28/06/2024 28060089 2024 3.388,80
28/06/2024 28060091 2024 3.388,80
28/06/2024 28060092 2024 69.582,40
Quantidade: 9 Valor total: 169.439,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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